Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 2º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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OPERAÇÕES ESPECIAIS | 57.498.937,47 | 15.000.572,54 | 26.089.906,14 | 13.748.489,64 | 24.588.259,26 | ||||||
GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | 36.800.000,00 | 4.434.766,75 | 10.101.079,20 | 4.589.962,93 | 8.965.210,09 | ||||||
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 181.627.620,85 | 28.699.840,86 | 79.790.059,72 | 24.540.984,39 | 54.787.943,06 | ||||||
GESTÃO DO IPASSP | 10.388.695,51 | 1.405.657,07 | 3.168.079,15 | 1.548.571,04 | 2.820.220,21 | ||||||
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPASSP | 23.203.000,00 | -507,89 | 18.104.461,51 | 3.013.237,73 | 6.032.072,00 | ||||||
GESTÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO | 5.402.689,00 | 406.865,88 | 1.200.446,79 | 500.953,30 | 975.304,78 | ||||||
ENCARGOS GERAIS | 139.840.134,80 | 25.914.010,69 | 49.021.114,90 | 26.075.487,72 | 48.384.053,75 | ||||||
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 251.210.000,00 | 39.097.254,88 | 77.663.746,84 | 39.097.254,88 | 77.663.746,84 | ||||||
DEFESA CIVIL, ATENÇÃO E PREVENÇÃO | 1.462.640,00 | 295.813,82 | 1.261.728,08 | 487.644,94 | 539.123,93 | ||||||
SANTA MARIA SEGURA | 12.343.891,00 | 1.810.670,19 | 4.782.903,74 | 2.050.558,93 | 3.831.534,25 | ||||||
SERVIÇOS DE SAÚDE | 116.393.221,40 | 18.762.580,25 | 48.893.706,07 | 19.334.695,61 | 32.832.219,90 | ||||||
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 16.080.025,00 | 3.020.121,09 | 7.551.292,51 | 3.065.679,58 | 5.777.059,08 | ||||||
SORRIA SANTA MARIA | 723.800,00 | 181.656,94 | 438.712,35 | 185.577,66 | 301.444,48 | ||||||
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 3.821.070,30 | 1.100.367,90 | 1.404.974,47 | 483.958,74 | 713.803,83 | ||||||
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 29.620.369,44 | 2.940.687,87 | 16.066.456,86 | 4.606.759,16 | 8.165.495,35 | ||||||
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 9.604.464,75 | 1.229.464,41 | 4.289.921,22 | 1.434.095,92 | 2.972.416,47 | ||||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.890.780,34 | 1.593.003,54 | 3.806.259,64 | 1.601.627,39 | 3.288.604,97 | ||||||
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | 89.929,91 | 0,00 | 3.600,00 | 537,51 | 1.431,61 | ||||||
PREVENÇÃO E CUIDADO EM ISTs/HIV | 697.999,92 | 308.409,01 | 496.045,42 | 99.684,58 | 131.012,87 | ||||||
SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO | 1.472.460,32 | 48.527,17 | 363.074,21 | 50.840,49 | 147.287,66 | ||||||
MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 100.696,83 | 29.500,00 | 39.921,15 | 26.637,60 | 26.637,60 | ||||||
INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA REDE | 63.976.103,44 | 16.012.627,03 | 38.849.880,06 | 10.418.086,01 | 16.584.196,97 | ||||||
VALORIZAÇÃO E COMPROMISSO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 350.000,00 | 119.909,11 | 143.920,48 | 54.896,00 | 67.483,80 | ||||||
REDE DIGITAL | 2.664.173,68 | 314.555,65 | 2.309.892,70 | 402.257,90 | 562.225,90 | ||||||
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 206.280.978,30 | 38.343.247,01 | 77.827.695,58 | 30.870.541,31 | 55.907.247,67 | ||||||
EDUCAR E EMPREENDER: PROJETANDO O FUTURO | 511.000,00 | 44.705,17 | 87.133,74 | 19.438,04 | 19.438,04 | ||||||
TODOS JUNTOS: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSÍVEL | 2.385.152,17 | 1.892.115,85 | 2.385.065,50 | 341.964,23 | 427.262,97 | ||||||
CRIATIVA SANTA MARIA | 535.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SANTA MARIA DO FUTURO | 18.478.990,30 | 5.403.045,85 | 12.940.669,64 | 1.379.818,74 | 2.104.075,43 | ||||||
VIVA SANTA MARIA | 5.576.414,73 | 924.895,66 | 4.070.417,28 | 1.013.996,66 | 3.394.137,14 | ||||||
GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 16.262.311,59 | 214.198,12 | 3.272.519,92 | 347.383,57 | 699.227,80 | ||||||
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE | 3.821.483,00 | 357.924,80 | 454.047,60 | 340.470,00 | 340.470,00 | ||||||
ESPORTE E LAZER EM SANTA MARIA | 717.835,58 | 305.673,58 | 339.465,77 | 210.724,74 | 211.272,34 | ||||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1.423.000,00 | 360.530,89 | 453.594,79 | 8.856,47 | 17.182,86 | ||||||
MAIS MORADIA | 11.467.972,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
REFEIÇÃO PARA TODOS | 2.071.835,00 | 382.413,42 | 957.405,58 | 284.999,38 | 468.430,21 | ||||||
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | 1.232.000,00 | 502.991,10 | 744.309,31 | 134.778,56 | 210.364,19 | ||||||
PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SANTA MARIA | 15.736.240,68 | 1.785.001,89 | 7.624.150,56 | 2.599.768,72 | 4.582.713,16 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2024, 14h e 28m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 2º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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CIDADANIA AOS IDOSOS | 6.613.455,00 | 2.012.899,01 | 3.201.350,71 | 760.479,05 | 1.235.243,39 | ||||||
GARANTINDO DIREITOS À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 9.377.632,84 | 1.533.148,63 | 3.072.515,87 | 1.022.892,30 | 1.397.607,36 | ||||||
INTEGRAÇÃO E APOIO AOS DISTRITOS | 521.109,00 | 0,00 | 283.757,93 | 106.699,36 | 118.544,49 | ||||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 5.000,00 | 846,00 | 846,00 | 846,00 | 846,00 | ||||||
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL | 2.459.257,65 | 245.981,86 | 1.284.157,61 | 612.724,98 | 630.050,88 | ||||||
ABASTECIMENTO RURAL | 2.600,00 | 0,00 | 600,00 | 55,70 | 110,63 | ||||||
REVITALIZAÇÃO DO EIXO INDUSTRIAL SANTAMARIENSE | 244.000,00 | 2.000,00 | 206.346,56 | 65.302,71 | 85.756,58 | ||||||
SANTA MARIA EMPREENDEDORA | 2.156.066,00 | 129.552,81 | 1.089.554,54 | 296.763,68 | 462.411,28 | ||||||
AEROPORTO MUNICIPAL | 1.115.239,77 | 138.679,69 | 652.936,00 | 95.696,08 | 125.436,97 | ||||||
INCENTIVO AO TURISMO | 1.391.708,00 | 7.163,50 | 666.798,50 | 202.206,45 | 202.450,22 | ||||||
INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA | 119.017.036,44 | 13.233.273,53 | 59.845.806,51 | 14.878.710,14 | 20.777.447,53 | ||||||
SERVIÇOS CEMITERIAIS | 1.877.000,00 | 74.208,34 | 1.144.248,69 | 195.714,44 | 311.990,44 | ||||||
LUZ É SEGURANÇA | 13.626.000,00 | 327,42 | 5.726.092,28 | 2.066.395,61 | 3.814.068,82 | ||||||
MAIS SANEAMENTO, MAIS SAÚDE | 29.549.817,30 | 2.157.181,78 | 12.826.591,31 | 2.949.772,60 | 5.302.228,35 | ||||||
INFRAESTRUTURA RURAL | 4.430.021,60 | 848.818,10 | 4.417.344,62 | 2.623.673,18 | 3.722.487,50 | ||||||
CIDADE SUSTENTÁVEL | 37.835.000,00 | 17.088,58 | 36.154.241,97 | 7.148.763,23 | 11.849.907,44 | ||||||
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 3.766.351,32 | 1.081.720,91 | 1.375.202,44 | 14.355,70 | 55.515,33 | ||||||
TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIROS | 910.869,75 | 528.000,00 | 863.199,18 | 0,00 | 335.199,18 | ||||||
CONTROLE E SEGURANÇA VIÁRIAS | 12.673.400,77 | 1.903.565,65 | 5.911.127,07 | 1.940.508,13 | 3.739.323,89 | ||||||
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 1.116.947,91 | 899.433,71 | 899.433,71 | 804.367,50 | 804.367,50 | ||||||
DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS | 345.000,00 | 221,62 | 396,26 | 18,69 | 114,38 | ||||||
ESPAÇOS PÚBLICOS ARBORIZADOS | 2.164.305,77 | 235.796,96 | 1.474.996,06 | 53.960,32 | 98.677,31 | ||||||
BEM ESTAR ANIMAL | 1.143.511,62 | 390.009,87 | 390.009,87 | 360,00 | 360,00 | ||||||
POUPA TEMPO | 69.000,00 | 3.394,00 | 3.394,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DESCOMPLICA SANTA MARIA | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TRANSCENDER | 230.000,00 | 0,00 | 128.419,35 | 22.345,10 | 47.755,86 | ||||||
ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 452.000,00 | 195.435,95 | 240.784,80 | 0,00 | 30.498,45 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 136.407.481,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.647.355.229,74 | 238.881.846,02 | 648.857.810,32 | 230.833.831,02 | 423.689.010,25 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mai/2024, 14h e 28m. | |||||||||||